收到增值税普通发票,备注栏写的是转账,怎么计会计分录?如果是专用发票又该怎么计会计分录?

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增值税专用发票备注栏写现金是什么意思?写转账是什么意思?~

备注写“现金”应该是指给客户开具的这张增值税发票已收到客户交来了何票面金额相等的现金。
同理可证“转账”是客户交来的不是现金,而是转账支票


1、你公司是小规模纳税人,不管是普票还是专票,做如下分录:
借:材料采购 票面金额
贷:银行存款 票面金额
2、你公司是一般纳税人,收到普票
借:材料采购 票面金额
贷:银行存款 票面金额
3、你公司是一般纳税人,收到专票,该发票对应的货物属于应税项目,做如下分录:
借:材料采购 票面货款
借:应交税费-应交增值税-进项 票面税款
贷:银行存款 票面金额
(如果该发票对应的货物用于非应税项目,则用第二条分录)

借:相关科目(因为不知发 票上是什么内容,所以只能写相关科目)
贷:银行存款
如果是专票,是小规模纳税人,与上个分录一样。
是一般纳税人的话,则
借:相关科目(因为不知发 票上是什么内容,所以只能写相关科目)
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款

一般情况下只有增值税专用发票才可以抵扣进项税的,开具的增值税普通发票是需要计入你购买的产品成本中的,就不知道你购买的是什么了?

销货用的普票,按您的解释就是:
借:银行存款 票面金额
贷:应收账款 票面金额
专票:
借:银行存款 票面金额
贷:主营业务收入 票面金额
应交税金-应交增值税-销项 票面金额
这样对吧?
销货和采购不同。
收到增值税票,对你来说是采购
采购的增值税要抵扣,
抵扣有很多条件限制。所以能抵扣的才入税费科目,不能抵扣 的只能做采购成本

销售就不是这样了,
不管你开的是什么票,哪怕没开票,只要有收入就要按税率计算做销项

我上面的解释是针对你收到发票来说明的,
销货不是你收到发票,是你开出发票。

开出的销售普票呢?
咨询楼上吧


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