金蝶财务软件在计提折旧时总提示本期已结账,不能计提折旧,怎么办?

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为什么金蝶软件提示本期固定资产已经计提折旧,并且已经过账,不能计提折旧?~

记账日期是7月份就代表你现在处于7月份的账务,提示本期已经计提指的也是7月份的,要结账到8月份才能继续计提。

首先,确定期间没搞错了,不是要是当前是第八期,以为第七期一直在那边结账,那肯定有问题。
其次,凭证已经过账不能删除,可以财务部分全部反过帐,然后在固定资产模块进行凭证删除,重新生成计提凭证,然后再进行财务过账。
出现该情况一般是计提折旧后重新编辑或者变动了固定资产卡片,所以系统要求重新计提折旧,只要将之前计提折旧的凭证反过账反审核,然后重新计提折旧就可以解决问题。如果不想将凭证反过账反审核则将固定资产系统参数“不需要生成凭证”勾选上再重新计提折旧。
一般固定资产要先结账,总账才可以结账的啊,就总账反结账,把固定资产结了再去结总账。

扩展资料:
固定资产与无形资产,是用来生产产品的,也是有成本的。它的价值,就是他的成本,需要计入到产品的成本中去。需要摊销。这就是固定资产为什么要计提折旧的原因。
但是,根据权责发生制原则,他的成本摊销的期限不应该仅仅是一年,而是他的使用期限。因此需要合理估计每个期限要摊销的成本,这就是每年的折旧额和摊销额。如果在购买时直接全部摊销,则当年费用很高,利润减少,而以后年度利润高估。这都是会计所不允许的。
固定资产的一个主要特征是能够连续在若干个生产周期内发挥作用并保持其原有的实物形态,而其价值则是随着固定资产的磨损逐渐地转移到所生产的产品中去,这部分转移到产品中的固定资产价值,就是固定资产折旧。
参考资料来源:百度百科-固定资产折旧

因为你在4月份未结帐,只有把4月份的帐结了,日期才会出现5月份的相应日期,现在是6月份,所以你要把4\5月的帐都结了,才能审核6月份的凭证

你4月份还没有结怅,只要结了账,日期就会变成下个月的。记得结账前要先过账啊!

从日期上,你的4月份的帐未做期末处理.如果做了期末处理,凭证时间应该是5月的.
固定资产模块应该与总帐有钩稽关系,所以当月无法再计提.看一下帐套右下角的帐期是5月还是4月.


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相关评论:
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