金蝶标准版年末结账后,怎样反结账

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~ 金蝶软件在进行期末结账时,首先需将所有凭证进行过账操作,随后进行损益结转。结转过程中,系统会生成一张凭证,需对这张凭证进行审核和过账,完成这些步骤后,即可进行结账。

若使用的是专业版及以上版本,需在完成其他模块结账后,再进行财务模块的结账操作。对于专业版和K3系列,若需进行反结账操作,只需在结账菜单中选择反结账功能即可。而对于迷你版或标准版,反结账可通过账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”进行,而反过账凭证则可通过按“CTRL+F11”快捷键实现。


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相关评论:
  • 15357445769金蝶标准版年末结账后,怎样反结账
    逄爸强若使用的是专业版及以上版本,需在完成其他模块结账后,再进行财务模块的结账操作。对于专业版和K3系列,若需进行反结账操作,只需在结账菜单中选择反结账功能即可。而对于迷你版或标准版,反结账可通过账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”进行,而反过账凭证则可通过按“CTRL+F11”快捷键实现。

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    逄爸强必须结转制造费用、生产成本、期末汇兑调整和损益结转。对于新生成的一组账户,无法逆转结算操作,因为这组账户只保留结算后的余额作为开始。具体反求方法,先查找自动生成的备份文件。确保在用Kingdee打开时选择所有文件,否则文件将不可见。打开后,使用CTRL+F12进行反签操作。

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