上个月的其他应付款我这个月付了 那我这个月那个账本上要怎么弄。明细分类账

来自:购物    更新日期:早些时候
我在上个月做账时将社保金用了其他应付款,但这个月却用了其他应收款明细账怎么登啊?~

有二种方法可更正:
1.把本月的其他应收款科目改为其他应付款科目
2.做一调整凭证更正过来,分录为:
贷:其他应付款(公司养老)(红字)(摘要---冲销X年X月X日第X凭证凭证误入科目)
贷:其他应收款(公司养老)(黑字)(摘要---更正X年X月X日第X凭证凭证误入科目)
当然调整为其他应收款科目后,要重新开个其他应收款账页。

将“其他应付款”科目中有关保险部分的重分类调整到“其他应收款”,保证相同事项的核算在同一个科目
其实“其他应付款”科目也可以出现负数,在编制报表时候重分类就可以了。

支付上个月的其他应付款,明细分类账具体这样做: 如果本月新建账套,上个月未结转的其他应付款余额,应作为本月的期初余额,过入本月的账套。

然后,本月支付时:
借:其他应付款——XX单位
贷:银行存款

没建新账,则应付该单位的款项,应该在其他应付款的明细账上一直挂着,不是损益类科目,不用结转的,直到付清为止,才能消掉。 然后再在明细账里,加上一句“上月的其他应付款,本月已经支付”。

把账冲掉就可以了。比如~借:管理费用 (发生的业务) 贷:其它应付款 上个月的账这个月付,则,借:其它应付款 贷:银行存款

上个月的其他应付款应该在贷方的,这个月付了!就转到了借方冲销!那么就是:借:其他应付款XXX贷:现金(银行账款)XXX++86797641 交个朋友!

那就在其他应付款明细当中加上己经还款那一条不就完事了吗。


上个月的其他应付款我这个月付了 那我这个月那个账本上要怎么弄。明细分类账视频

相关评论:
  • 15676721206上个月的其他应付款我这个月付了 那我这个月那个账本上要怎么弄。明细...
    濮荆凌支付上个月的其他应付款,明细分类账具体这样做: 如果本月新建账套,上个月未结转的其他应付款余额,应作为本月的期初余额,过入本月的账套。然后,本月支付时:借:其他应付款——XX单位 贷:银行存款 没建新账,则应付该单位的款项,应该在其他应付款的明细账上一直挂着,不是损益类科目,不用...

  • 15676721206上月其他应付款记38.77月实际支付38应怎么调?
    濮荆凌根据您的描述,会计处理如下:借:其他应付款38.77 贷:银行存款38 贷:管理费用-其他0.77 希望我的回答能帮到您,祝您一切顺利^_^

  • 15676721206其他应付帐款应附什么单据?
    濮荆凌公司员工上个月买的东西拿发票过来报销,当时没有现金给他,我这个月才给的钱给他,这个月现金付款后面需要附什么单据---员工写的收条。

  • 15676721206财务上月的欠员工费用报销这个月还会计分录怎么做
    濮荆凌财务上月员工报销,款未付时,分录:借:管理费用(销售费用等)贷:其他应付款-xx 本月支付上月欠的员工报销款时,分录:借:其他应付款-xx 贷:现金 上个月的费用可以在这个月报销。只要是本年度发生的费用,都可以在税前扣除。按照权责发生制原则应该记入本月。权责发生制原则亦称应计基础、应计...

  • 15676721206上个月的营业额中有笔欠账,这个月用现金支付了,还要不要记入这个月的...
    濮荆凌;你好,要记的,支付时做账借:其他应付款 贷:银行存款\/现金。

  • 15676721206我不明白的是:那些都是上月的费用且上月会计报表已做好,现本月才实际...
    濮荆凌你好!如果是本月费用,上个月计提并计入上月报表中,本月支付的话,这并没有重复,因为报表中费用你只体现了一次,本月只是支付,并没有再次计入费用。如果是上个月的费用,上个月计提并支付,不应该是本月支付的。

  • 15676721206会计上本月做的是上个月的帐, 可医保核定单是本月的怎么办啊
    濮荆凌将差额计入本月。补记一份凭证即可:借:生产成本 \/ 管理费用 等 贷:其他应付款—养老、医疗等 其他应付款如果本月不支付,将作为余额结转下月,与下月应付的合并,一并缴纳。

  • 15676721206员工上个月代垫运费265元,上月已记入其他应付款,这个月已付现金,请问这...
    濮荆凌借:其他应付款——XX 265 贷:库存现金 265

  • 15676721206归还上个月所欠老板的钱,在本月应该怎样记账
    濮荆凌你上月做帐了吗?一、若上月做帐了:借:管理费用 贷:其他应付款 ——老板 那本月就是:借:其他应付款——老板 贷:库存现金 二、若上月没做帐,则本月来做的:借:管理费用 贷:库存现金 不论是哪种,付款了都要用付款 记帐凭证 。

  • 15676721206这个月回了上个月发票,怎么冲费用放进项吗?
    濮荆凌之前认证的时候做的分录,那你直接冲掉其他应付款就可以了。但是前提该进项税发票发生的业务应该是用于应税项目,如果是非应税的项目则是将其进项税额转出处理的。企业收到的上个月的费用发票,如果上一个月没有入账处理的,企业应该补充入账,如果上月已经入账或者暂估入账的,则红字冲减之前的分录,...

  • 相关主题精彩

    版权声明:本网站为非赢利性站点,内容来自于网络投稿和网络,若有相关事宜,请联系管理员

    Copyright © 喜物网