出纳要把什么单据交给会计

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出纳需要将以下单据交给会计:


1. 票据


出纳在办理现金收付和银行结算时,会收到各类票据,如支票、汇票等。这些票据是重要的原始凭证,需要交给会计进行记账和核对。


2. 现金日记账


现金日记账是记录现金收入的流水账,出纳需每日详细记录现金的收支情况。该日记账是会计核对现金的重要依据,应定期交给会计进行核查。


3. 银行对账单和回单


银行对账单是银行与企业之间的账目核对依据,而出纳手中的银行回单则是企业银行交易的具体证明。这些单据对于会计进行银行账务处理和资金核对至关重要。


详细解释如下


出纳在公司的财务流程中扮演着关键角色,其主要职责是管理公司的现金和银行存款。当发生现金和银行交易时,出纳会收到各类单据,这些单据记录了交易的具体内容和金额。


票据:包括收到的支票、汇票等,是证明公司资金流动的重要文件。出纳需要确保这些票据的真实性和合法性,并妥善保管,随后将这些票据交给会计,作为记账的原始凭证。


现金日记账:详细记录了每一天的现金收入与支出。这是一项重要的日常工作,因为现金是企业资产的重要组成部分。该日记账对于会计来说是非常有用的工具,可以用来核对出纳的现金记录,确保准确无误。


银行对账单和回单:银行对账单是公司与银行之间资金往来的核对依据。而出纳手中的银行回单则证明了公司某一笔银行交易的详细情况。这些单据对于会计来说,是进行银行账务处理和资金核对的直接依据。会计会根据这些单据来确保公司的银行存款账户得到正确的管理和记录。


总之,出纳需要确保这些单据的完整性和准确性,并按时交给会计,以确保公司的财务工作能够顺利进行。




出纳要把什么单据交给会计视频

相关评论:
  • 15041167553月底出纳应该把哪些账交给会计
    严贱灵是的,现金收款 现金付款 银行收款 银行付款 转账等凭证都必须交给会计做账,发票也要交给会计做帐,抄税、报税是会计做的,不用你做,除了这些,再就是你还要登记现金日记帐和银行存款日记帐。

  • 15041167553出纳平时付款时,是要把单据给会计审核 会计盖章后才能付款吗? 还是...
    严贱灵先给到会计审核盖章后才能付款。出纳根据会计凭证支付后,应当在凭证上加盖“现金付讫”章并签字,而不是财务专用章(一般只限于银行印鉴使用或销售发票上使用)。记完帐后月末交给会计汇总结帐,会计结完帐应当对凭证进行装订归档。记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任。会计承担记账责任...

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  • 15041167553出纳付钱以后需要填什么单据表示付款了?
    严贱灵出纳付出钱后应该向收钱的人要收据或借条或报销单,表示你是按这些支付的。不是你给人家开收据,是家人给你收据。收据是通用的一种票据,上面有收款人、用途、金额、付款人等。商店有售的那种。

  • 15041167553出纳都保存什么单据
    严贱灵为了确保财务记录的准确性和完整性,出纳必须妥善保管这些单据,并定期与会计进行账目核对。总之,出纳保存的单据种类多样,涵盖了现金和银行存款的流入流出记录以及其他财务交易信息,这些都是企业日常财务管理和审计工作的关键依据。通过妥善保管这些单据,出纳可以确保企业财务工作的正常进行。

  • 15041167553出纳 都需要会填写哪些单据?
    严贱灵3、收据(你给任何人钱,都要有收据,证明你的钱付给了谁,没有收据,走不了帐,你就等于丢钱)4、银行进账单(五元一本到银行买,如果和银行关系好 是白送的)。5、银行收费凭证(用来买支票、汇款手续费时用)6、银行现金缴款单(现金存入银行账户时用)7、电汇凭证 8、支票 9、与会计的交接...

  • 15041167553我刚做出纳不知道怎样与会计结账,是要把我这个月收到的钱交给他吗?
    严贱灵你刚做出纳可以向会计多请教,如果现金凭证是由你做,每天在登完凭证后要和现金核对,看是否相符,月底结出余额与会计核对,如果不对就要查出原因,并更正,你自己查不出的话请会计帮你一起查。一般来说,会计是管帐,出纳管钱,所以你收到的钱不需要交给会计,做出纳记住一定要帐实相符。

  • 15041167553我是一名出纳,我收到银行余额对账单后还应该给会计吗?我们公司是新成立...
    严贱灵你自己先对一下你的银行日记账对不对,有没有未达什么的,然后自己复印一份自己留着也行,原件给会计行了。

  • 15041167553你好,能不能教教我怎么做出纳凭证,就是每个月要交给总账会计的凭证。本...
    严贱灵你要交给会计的原始凭证包括,报销凭证\/领款凭证 银行付款凭证\/回执单等!就是与你现金、银行收付款有关的单据!你登记完现金、银行日记帐之后交给会计就可以了!

  • 15041167553出纳 都需要会填写哪些单据
    严贱灵三、负责报销差旅费、办公费的工作。员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出...

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