纳税情况自查表怎么写

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纳税人自查报告的情况说明怎么写?~

1,先是说自己公司的业务行业之类的,包括税务专管员之类的情况。
2,然后说自己适用税率和涉及的税条。
3,然后说自己相应年份应纳税所得额,以及应纳税额。 4,具体来说,纳税人自查报告的情况说明中的各种问题,应当这样来回答:问题1:入库增值税 --是填我已经缴纳的增值税么?
答:是的。
问题2:入库企业所得税----- 是填已缴纳的所得税么
答:是的。
问题3:自查增值税进项税转出 ---这个要填什么?
填写你单位以作进项税抵扣后发生以下情况应该转出的进项税:第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:
  (一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;
  (二)非正常损失的购进货物及相关的应税劳务;
  (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务;
  (四)国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品;
  (五)本条第(一)项至第(四)项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用
问题4;自查所得税弥补(调减)亏损 ---是填 我审计报告上的可以弥补的数么?
填今年可以弥补的数额。
问题5:年度缴纳企业所得税---是实际已缴纳的所得税么?
答:对。是的
问题6:自查申报企业所得税税额---是审计后应补所得税+实际已交所得税额么?
填弥补亏损后应缴纳的所得税。

【标准答案】: 问题1: 入库增值税 --是填我已经缴纳的增值税么?答:是的。问题2: 入库企业所得税----- 是填已缴纳的所得税么答:是的。问题3: 自查增值税进项税转出 ---这个要填什么?填写你单位以作进项税抵扣后发生以下情况应该转出的进项税:第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:  (一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;  (二)非正常损失的购进货物及相关的应税劳务;  (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务;  (四)国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品;  (五)本条第(一)项至第(四)项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用问题4: 自查所得税弥补(调减)亏损 ---是填 我审计报告上的可以弥补的数么?填今年可以弥补的数额。问题5: 年度缴纳企业所得税---是实际已缴纳的所得税么?答:对。是的问题6: 自查申报企业所得税税额---是审计后应补所得税+实际已交所得税额么? 填弥补亏损后应缴纳的所得税。 ツ妖唇玛佡べ的感言谢谢你!可以加下你Q么 以后会计上有什么不懂得我好请教你! // 好(1) 不好(0) (showId+'g') (showId+'b') 华山论剑
【标准答案】: 相关问题 �6�1 请问增值税小规模纳税人企业年度关联业务往来报告表怎么填写? 相关搜索 纳税人自查报告表 纳税人自查情况报告表 纳税人自查报告范文 纳税人自查报告 纳税人自查情况说明 纳税人自查情况表 纳税人自查情况报告 纳税人自查 其他答案 先要搞明白,该份自查表是为什么情况而要填写? 这样写起来才可以有针对性。 一般是很简单的,按照上面要求写。 1.自查情况: 经自查,2008年本公司遵守税务各项规定,能正确核算本企业收入、成本、费用,及时完成税务申报和纳税工作,无偷税、纳税现象。 2:查什么税?国税还是地税? 2008年1-10月, A;交**税: 元 凭证号: B: ...... C: ...... 滞纳金: 无 3: 有就如实填写,没有就写“无”。 :锚�6�6
【标准答案】: 是的,我认为这样就可以了 闲云中的野鹤
【标准答案】: 前六个空如实填写,就这统计出你已交的部分,后两个空一般填无。因为你企业没有把不改抵扣的增值税抵扣了吧,也没有用所得税弥补亏损的情况吧 小犹汰
【标准答案】: 是让你填写自查入库的数据 如果你有自查补报就填写 没有就不填写 九品芝麻官
【标准答案】: 现在商业都在自查最好问你们专管员 自由飞翔现代
【标准答案】: 不是你以前已经缴纳的 是填写你自查入库的数据 如果你有自查补报就填写 没有就不填写 答案补充问题1: 入库增值税 --是填我已经缴纳的增值税么?答:是的(不是 是自查以后缴纳数)。问题2: 入库企业所得税----- 是填已缴纳的所得税么答:是的(不是 是自查以后缴纳数)。。问题3: 自查增值税进项税转出 ---这个要填什么?填写你本次自查应该作进项税转出的税额的  4: 自查所得税弥补(调减)亏损 ---是填 我审计报告上的可以弥补的数么?填你今年可以弥补但你申报表没有弥补的数额。问题5: 年度缴纳企业所得税---是实际已缴纳的所得税么?答:对。是的问题6: 自查申报企业所得税税额---是审计后应补所得税 填弥补亏损后应缴纳的所得税。 匿名
希望可以帮到你

税务自查报告,就是将税务机关认为可能有问题的事项,用书面文字给予解释说明。一般只要简单的介绍一下相关情况,更类似于情况说明。一般税务应该给你发一个正式的函,具体说明你要自查的问题,然后规定你交自查报告的具体日期。有的时候他们比较懒或认为不存在严重的问题,就口头通知你写个自查报告就可以。大概的格式:
"自查报告"第一行居中,然后第二行开始:列明他让你自查的问题;然后简单解释(千万不要太多字)
然后右下角写你公司名称,日期然后加盖公章。
如果是税务局发的函,还要在那个上面签字,证明你在规定日期内交了自查报告,如果税务认可了就基本没有事情了,如果他认为你的自查报告不合理,则会到贵公司进行查账

这个就是个程序,没有什么范文,只要具备以下内容即可。

1.公司基本情况。简要介绍经营地点、范围、注册资本、自查期间的收入、成本、已纳税情况等
2.按照自查要求做了哪些工作。
3.发现的问题。
4.应补缴税款情况。
5.整改方案,以后不再出现类似问题。

是纳税人自查报告表吗,如果是,你把自查情况写清楚就行,有需要调增的项目就分别说明,如:某某项目实支多少,应之多少,调增多少,就可以了

应纳就是你账上的应纳税额,申报就是你向税务申报的税额,入库就是你实际交纳的税额。如果没有错误 的话,一般都是一样的。如果不一样就会有多缴或是少缴之说了。
少缴就是欠款。


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