我想问一下增值税专票开了不认证吗

来自:    更新日期:早些时候
~ 增值税专用发票开了后,需要认证,因为专票认证,是基于发票比对的要求,这有利于税务机关对发票的流向、审核进行实时监控,利于对发票的监管,利于把控税收收入,防止不法行为。
同时,不在规定时间认证会影响业务单位抵扣进项税。
增值税专用发票认证有相关规定:
增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的三票,应在开具之日起180日内办理认证,并在认证通过的次月申报抵扣;实行
先比对后抵扣管理办法的一般纳税人,应在一书开具之日起180日内报送《海关完税凭证抵扣清单》申请稽核比对;未实行此管理办法的,应在开具之日起180
日后的第一个纳税申报期结束以前,申报抵扣。


我想问一下增值税专票开了不认证吗视频

相关评论:
  • 19889487653企业增值税专票开多了的剩余部分,如何处理?
    章贾沾企业增值税专用发票多开了可以要求对方开具红字发票冲销多开金额。由于专用发票作废条件相对严格,一些纳税人发现开具发票错误后,往往是跨月了或已经抄税等,对于这种不能作废的发票而又需要重新开具发票的,销货方应先开具红字发票冲销原发票,再重新开具正确的专用发票。国税发〔2006〕156号第十四条规定:...

  • 19889487653专票开错了怎么办?
    章贾沾问题二:增值税专用发票开错了一张怎么办? 当月的话,系统里有作废的功能,查询该发票,作废;过月就不能了 问题三:增值税发票开错单位怎么办? 楼上几位的说法已经过时了,对于开具红字增值税发票今年多了很多新规定的 1.如果是当月开具的发票,则A公司可以当月作废该发票,重新开,你公司正常...

  • 19889487653你好,个体经营户,我上个月开了一张增值税专票,12000元.到这个月了,购...
    章贾沾你可以让对方把上月开给她们12000元的发票还给你,你拿票到税务局告诉开票的金额开错了,问一下是否可以交回去作废(因为跨月了),从新给你开金额不超过5000元增值税单票。

  • 19889487653我想问一下小规模纳税人的专票开错怎么处理
    章贾沾小规模纳税人的专票开错处理的方法是及时在防伪税控代开票系统中作废,重新开具。代开专用发票后发生退票的,税务机关应按照增值税一般纳税人作废或开具负数专用发票的有关规定进行处理。对需要重新开票的,税务机关应同时进行新开票税额与原开票税额的清算,多退少补。

  • 19889487653我是个体户,增值税专用发票定额80万开爆掉了,我如果作废一张发票使金额...
    章贾沾二、按照《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第二十八条规定已登记为增值税一般纳税人的单位和个人,在2018年12月31日前,可转登记为小规模纳税人,其未抵扣的进项税额作转出处理。此回答由有钱花提供,有钱花是度小满金融旗下信贷平台,度小满金融将切实把国家支持小微企业渡过难关的号召落到实处...

  • 19889487653别人给我们开普通发票,我们给另一个人开增值税发票,票都是含税的,我 ...
    章贾沾是的~~如果含税价都一样的话,你们就多承担了专用票上的增值税!比如你采购100万的货物,取得普通发票,又以100万的含税价售出去,假设货物的增值税率是17%。那么你们需要交:100\/1.17*17%=14.53 增值税 如果你们想保本,你们最低的开票额应该是117万!超过117万你们才有利润!望采纳!

  • 19889487653增值税专票上月忘记作废一张后报税的问题,急!
    章贾沾我上月开错了一张增值税专用发票但当时忘记作废了,未抄税,如何处理 能够作废的条件 1、没跨月 2、没抄税 3、购买方没认证 我上个月有一张增值税发票忘记作废了,请问? 不可以的! 先交上,之后作为预缴税款!增值税专用发票作废问题 要带上作废清单和作废发票,由专管员签字。北京...

  • 19889487653发现5月开的增值税专用发票货品单价错误了,客户还未验证,我需要怎么修 ...
    章贾沾开具红字发票记账冲减再重开。红字发票(负数发票)开具方法:方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,...

  • 19889487653进货时有增值税专票,销售时开了一部分专票,但是有一部分商品老板私自出 ...
    章贾沾正常情况下,未开具发票的销售额也做必须记销售,按照规定计算应纳增值税销项税额,申报时计入未开票收入,这样就不会出现存货已经销售但没有下账的问题,而且,没有开具发票的部分以后可以补开发票

  • 19889487653作为销售方,我上个月开出去一张专票错误,想冲红,但是对方已经认证了,要...
    章贾沾(一)因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称申请单),并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称通知单)。购买方不作进项税额转出处理。(二)购买方所购货物...

  • 相关主题精彩

    版权声明:本网站为非赢利性站点,内容来自于网络投稿和网络,若有相关事宜,请联系管理员

    Copyright © 喜物网