误将固定资产做成在建工程,09年借在建工程贷现金10年借固定资产贷其他应付款,后发现错了如何调回?谢谢

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在建工程和其他应付款在负债表中显示是负数~

你先看看,在你做最后调整之前:
1、09年底在建工程是不是你记错的那个数?10年有没有把在建工程冲销过。
2、10你记的借:固定资产 贷:其他应付款,其中的其他应付款是否也冲销过?
如果以上两笔都没有冲销过,那么正常情况下,你最后做的应该是把之前错的冲平了才对。应该是在建工程和其他应付款没有余额了(假设是这两个科目没有其他业务发生)

你先看看,在你做最后调整之前:
1、09年底在建工程是不是你记错的那个数?10年有没有把在建工程冲销过。
2、10你记的借:固定资产 贷:其他应付款,其中的其他应付款是否也冲销过?
如果以上两笔都没有冲销过,那么正常情况下,你最后做的应该是把之前错的冲平了才对。应该是在建工程和其他应付款没有余额了(假设是这两个科目没有其他业务发生)

先将你做的两个凭证全部冲回,相反分录

然后 借:固定资产 贷:现金
从2009年固定资产应该入账的时间开始,计算累计折旧
2009-2010年应该计提的 借:以前年度损益(或者未分配利润) 贷:累计折旧
2011年的就直接 借:管理费用-折旧 贷:累计折旧

这个跨年度了?简单点 就借:固定资产 贷:在建工程

就做凭证冲销吧,然后再做一张蓝字或黑字的凭证补回来。。
不过我不知道实务中能松到哪种程度。。


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