公司购买大米怎么入账

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是员工吃的食堂的话计入福利费就行.
单位买的大米、豆油根据行业和用途的不同,需按不同的科目入账.
餐饮、食品企业购入的大米、豆油是作为原辅料,所以在仓库收料后入账做原材料科目.
借:原材料-大米、豆油
应交税费(一般纳税人)或有
贷:现金/银行存款/应付账款
一般企业买的大米、豆油,食堂用或分发给员工,是作为公司给员工的福利,所以入账做应付职工薪酬科目.
借:应付职工薪酬-福利费
贷:现金/银行存款/应付账款
企业买的大米、豆油,作为销售促销物品,是销售过程中发生的费用,所以入帐做销售费用科目.
借:销售费用-业务费
贷:现金/银行存款/应付账款
企业买的大米、豆油作为销售业务上往来,是属于业务招待费,所以入账做管理费用科目.
借:管理费用-业务招待费
贷:现金/银行存款/应付账款
原材料的主要账务处理:
(一)企业购入并已验收入库的材料,按计划成本或实际成本,借记本科目,按实际成本,贷记"材料采购"或"在途物资"科目,按计划成本与实际成本的差异,借记或贷记"材料成本差异"科目.
(二)自制并已验收入库的材料,按计划成本或实际成本,借记本科目,按实际成本,贷记"生产成本"科目,按计划成本与实际成本的差异,借记或贷记"材料成本差异"科目.
委托外单位加工完成并已验收入库的材料,按计划成本或实际成本,借记本科目,按实际成本,贷记"委托加工物资"科目,按计划成本与实际成本的差异,借记或贷记"材料成本差异"科目.
(三)生产经营领用材料,借记"生产成本"、"制造费用"、"销售费用"、"管理费用"等科目,贷记本科目.出售材料结转成本,借记"其他业务成本"科目,贷记本科目.
发出委托外单位加工的材料,借记"委托加工物资"科目,贷记本科目.采用计划成本进行材料日常核算的,发出材料还应结转材料成本差异,将发出材料的计划成本调整为实际成本.
采用实际成本进行材料日常核算的,发出材料的实际成本,可以采用先进先出法、加权平均法或个别认定法计算确定.
综上所述,公司购买大米怎么入账这要根据购入大米的用途来进行区分,用来不同的人不同的事上面,处理自然都是不同的,这个文中有详细的解说.相信在实际操作中也会有这样的事出现,希望大家能够运用专业的知识和经验来进行处理.


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