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热门评论:
年末有留底,是不是就没办法结转了?
是不需要结转
如果年底有留抵结转的分录是怎样的呢
留抵不用
小规模如何年底结转?
小规模不用结转,没有余额
亲,一年下来,肯定有月份要交增值税的,如果一年总的进项大于总的销项,结转之后,进销差额,就还在账上挂着呗,还用再处理一下吗?
不用
您好赵会计,如何年转一笔?
转出未交增值税有余额咋办
您好关账流程发一份谢谢
感冒了
年底是留底税额的要怎么结转呢?
不用结转留抵
赵会计,我做这笔结转的分录,但是借贷不平,是什么原因呢?
肯定有错误
讲的真好[玫瑰][玫瑰]
[玫瑰][玫瑰]
借:销项 贷:进项 贷:转出未交增值税,这个分录是每月底做?还是年底做?
咨询你下,我们12月25号发11月份的工资,请问工资中扣除的社保是几月份的?我们算工资的说扣的是12月份的
计提的是12月的社保,当月银行就扣了,我刚开始也弄不明白,所以感同身受[爱慕]
请问八万普票大概收多少税费多少个点
你发的两个分录是二选一吗
赵老师,预收账款年底金额30万!必须开票吗?如果不开发票年底按无票收入申报!缴税?
不是必须哈
报表都是贷方减去借方,做这个结转分录,看你设置的科目多兰账目是多少
👍
如果年末有留抵税额,那只要按照累计销项税额抵冲进项税额,进项税的余额就是留抵税额。
就喜欢看赵老师的视频,每条都用得上[赞][赞]
谢谢支持[玫瑰]
学习了!期末还是转走好账上看的舒服也干净[赞][赞][赞]
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小企业会计准则也是这样做的吗?
借:应交税费-应交增值税(销项税额)\n 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)\n 应交税费-未交增值税\n可以吗
能做平但,感觉不太好
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谢谢支持[玫瑰]
太阳一粒纱青岛小赵,这样对吗?
不是正规做法
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新年好[玫瑰]
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