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热门评论:
  • 年末有留底,是不是就没办法结转了?
  • 是不需要结转
  • 如果年底有留抵结转的分录是怎样的呢
  • 留抵不用
  • 小规模如何年底结转?
  • 小规模不用结转,没有余额
  • 亲,一年下来,肯定有月份要交增值税的,如果一年总的进项大于总的销项,结转之后,进销差额,就还在账上挂着呗,还用再处理一下吗?
  • 不用
  • 您好赵会计,如何年转一笔?
  • 转出未交增值税有余额咋办
  • 您好关账流程发一份谢谢
  • 感冒了
  • 年底是留底税额的要怎么结转呢?
  • 不用结转留抵
  • 赵会计,我做这笔结转的分录,但是借贷不平,是什么原因呢?
  • 肯定有错误
  • 讲的真好[玫瑰][玫瑰]
  • [玫瑰][玫瑰]
  • 借:销项 贷:进项 贷:转出未交增值税,这个分录是每月底做?还是年底做?
  • 咨询你下,我们12月25号发11月份的工资,请问工资中扣除的社保是几月份的?我们算工资的说扣的是12月份的
  • 计提的是12月的社保,当月银行就扣了,我刚开始也弄不明白,所以感同身受[爱慕]
  • 请问八万普票大概收多少税费多少个点
  • 你发的两个分录是二选一吗
  • 赵老师,预收账款年底金额30万!必须开票吗?如果不开发票年底按无票收入申报!缴税?
  • 不是必须哈
  • 报表都是贷方减去借方,做这个结转分录,看你设置的科目多兰账目是多少
  • 👍
  • 如果年末有留抵税额,那只要按照累计销项税额抵冲进项税额,进项税的余额就是留抵税额。
  • 就喜欢看赵老师的视频,每条都用得上[赞][赞]
  • 谢谢支持[玫瑰]
  • 学习了!期末还是转走好账上看的舒服也干净[赞][赞][赞]
  • [玫瑰]
  • [赞][赞][赞]
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  • [赞][赞][赞]
  • [玫瑰][玫瑰]
  • 小企业会计准则也是这样做的吗?
  • 借:应交税费-应交增值税(销项税额)\n 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)\n 应交税费-未交增值税\n可以吗
  • 能做平但,感觉不太好
  • 转发了
  • 谢谢支持[玫瑰]
  • 太阳一粒纱青岛小赵,这样对吗?
  • 不是正规做法
  • 转发了
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  • 新年好[玫瑰]
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